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加强风险防范,完善财务内控——航信集团创新财务风险控制制度

文涛

2005中国总会计师Engineering被引 0

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摘要

根据国资委关于中央企业加强风险管理和完善内部控制体系的有关精神,中国民航信息集团公司(以下简称航信集团)起草了《现金增值管理风险控制制度》、《银行存款账户管理办法》、《重大财务事项报告制度》、《定期内部审计办法》、《财务管理授权规定》、《财务风险预警制度》等六项财务风险控制制度,目前已正式下发执行。

引用本文(GB/T 7714)

文涛. 加强风险防范,完善财务内控——航信集团创新财务风险控制制度[J]. 中国总会计师, 2005.

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